号: 11341000003138646u/202109-00001 信息分类: 部门决算情况
主题分类: 组织机构简介 发文日期:
发布机构: 中共黄山市委统一战线工作部 发布日期: 2021-09-28
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 词:
内容概述: 性: 有效

黄山市统战部2020年度部门决算

作者:市委统战部 发布时间:2021-09-28 16:11 信息来源:中共黄山市委统一战线工作部 阅读次数:

黄山市统战部2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20219

 

 

第一部分 黄山市统战部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山市统战部2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山市统战部2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分   附件

 

黄山市统战部2020年度部门决算情况

 

第一部分黄山市委统战部概况

一、部门职责

中共黄山市委统一战线工作部(以下简称市委统战部)是中共黄山市委主管统一战线工作的工作机构,承担了解情况、掌握政策、调整关系、安排人事、增进共识、加强团结的基本职责。

1、在市委领导下,协调、监督和检查党的统一战线方针、政策在我市的贯彻落实情况;调查研究并向市委反映我市统一战线的情况,提出开展统战工作的意见和建议;协调全市统一战线各方面的关系;负责并协调全市统一战线理论政策研究和宣传工作。

2、负责联系市各民主党派、工商联和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见建议;贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策;发挥民主党派、工商联和无党派代表人士参政议政、民主监督作用,为市委同民主党派和无党派代表人士进行政治协商做好组织联系工作;受市委委托,向民主党派和无党派代表人士通报中央及省、市委有关工作情况和指示精神;支持帮助市各民主党派加强自身建设,选拔培养代表人物。

3、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系港澳同胞、海外侨胞和华裔中的代表人士及有关社团;做好台胞、台属、侨胞、侨属和出国、归国留学人员的统战工作。

4、调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。

5、协助市委组织部做好有关部门领导干部的推荐工作;协助管理区县党委统战部部长。

6、负责党外人士的政治安排;会同市有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;规划和组织党外代表人士的培训工作。

7、调查研究我市无党派代表人士和党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养无党派代表人士和党外知识分子代表人物。

8、负责调查研究、协调检查党的民族和宗教政策在我市的贯彻执行情况;协调处理民族、宗教方面的重要事宜;联系少数民族和宗教界代表人物;协助市有关部门做好少数民族干部的培养举荐工作。

9、负责指导区县及基层统战工作,培训统战干部;协调政府有关部门的统战工作;受市委委托,领导市工商联党组并指导市工商联工作;协助市社会主义学院开展工作。

10、负责部机关机构编制和干部人事管理工作,协助市各民主党派、工商联及有关团体做好干部人事管理工作。

11、协调和配合有关方面做好市各民主党派、工商联和有关统战团体机关事务方面的服务工作。

12、完成市委和上级统战部门交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,黄山市统战部2020年度部门决算包括:单位本级决算。与预算比较,增加0户。

纳入黄山市统战部2020年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

黄山市统战部本级

 

第二部分 黄山市统战部2020年度部门决算表

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

563.19

一、一般公共服务支出

426.38

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

 

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

 

五、教育支出

0.00

六、经营收入

 

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

94.91

 

 

九、卫生健康支出

16.22

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

29.22

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

二十三、其他支出

0.00

 

 

二十四、债务还本支出

0.00

 

 

二十五、债务付息支出

0.00

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

563.19

本年支出合计

566.74

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

8.41

年末结转和结余

4.87

 

 

 

 

总计

571.61

总计

571.61

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

合计

563.19

563.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

422.83

422.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012399

  其他民族事务支出

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

416.68

416.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013401

  行政运行

404.63

404.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013499

  其他统战事务支出

12.05

12.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

1.85

1.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

1.85

1.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

94.91

94.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

68.89

68.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

36.81

36.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.81

23.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

8.27

8.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

26.02

26.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

26.02

26.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

16.22

16.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

29.22

29.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

29.22

29.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

29.22

29.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

566.74

544.99

21.75

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

426.38

404.63

21.75

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

2012399

  其他民族事务支出

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.80

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

1.80

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

420.23

404.63

15.60

0.00

0.00

0.00

2013401

  行政运行

404.63

404.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2013404

  宗教事务

3.55

0.00

3.55

0.00

0.00

0.00

2013499

  其他统战事务支出

12.05

0.00

12.05

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

1.85

0.00

1.85

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

1.85

0.00

1.85

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

94.91

94.91

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

68.89

68.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

36.81

36.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.81

23.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

8.27

8.27

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

26.02

26.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

26.02

26.02

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

16.22

16.22

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

16.22

16.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

16.22

16.22

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

29.22

29.22

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

29.22

29.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

29.22

29.22

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

公开04

部门:

 

 

 

金额单位:万元

         收入

       支出

   

金额

项目

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

563.19

一、一般公共服务支出

426.38

426.38

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

94.91

94.91

0.00

0.00

 

 

九、卫生健康支出

16.22

16.22

0.00

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

29.22

29.22

0.00

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十三、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十四、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十五、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

563.19

本年支出合计

566.74

566.74

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

8.41

年末财政拨款结转和结余

4.87

4.87

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

总计

571.61

总计

571.61

571.61

0.00

0.00

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:                                                    金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

566.74

544.99

21.75

201

一般公共服务支出

426.38

404.63

21.75

20123

民族事务

2.50

0.00

2.50

2012399

  其他民族事务支出

2.50

0.00

2.50

20132

组织事务

1.80

1.80

0.00

2013202

  一般行政管理事务

1.80

1.80

0.00

20134

统战事务

420.23

404.63

15.60

2013401

  行政运行

404.63

404.63

0.00

2013404

  宗教事务

3.55

0.00

3.55

2013499

  其他统战事务支出

12.05

0.00

12.05

20136

其他共产党事务支出

1.85

0.00

1.85

2013699

  其他共产党事务支出

1.85

0.00

1.85

208

社会保障和就业支出

94.91

94.91

0.00

20805

行政事业单位养老支出

68.89

68.89

0.00

2080501

  行政单位离退休

36.81

36.81.

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.81

23.81

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

8.27

8.21

0.00

20808

抚恤

26.02

26.02

 

2080801

  死亡抚恤

26.02

26.02

 

210

卫生健康支出

16.22

16.22

0.00

21011

行政事业单位医疗

16.22

16.22

0.00

2101101

  行政单位医疗

16.22

16.22

0.00

221

住房保障支出

29.22

29.22

0.00

22102

住房改革支出

29.22

29.22

0.00

2210201

  住房公积金

29.22

29.22

0.00

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

 

301

工资福利支出

372.80

302

商品和服务支出

107.25

307

债务利息及费用支出

0.00

 

30101

  基本工资

164.43

30201

  办公费

10.61

30701

  国内债务付息

0.00

 

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

3.25

30702

  国外债务付息

0.00

 

30103

  奖金

122.82

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

 

30106

  伙食补助费

8.02

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

23.81

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30109

  职业年金缴费

8.27

30207

  邮电费

2.56

31002

  办公设备购置

0.00

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

16.22

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

6.57

31006

  大型修缮

0.00

 

30113

  住房公积金

29.22

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31008

  物资储备

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

64.94

30215

  会议费

1.52

31010

  安置补助

0.00

 

30301

  离休费

13.48

30216

  培训费

11.63

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30302

  退休费

23.33

30217

  公务接待费

1.61

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

 

30304

  抚恤金

26.02

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30305

  生活补助

2.11

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

6.30

31022

  无形资产购置

0.00

 

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

3.96

312

对企业补助

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

3.30

31201

  资本金注入

0.00

 

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

 

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

23.69

31204

  费用补贴

0.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

1.80

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

30.46

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

 

人员经费合计

437.73

公用经费合计

107.25

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类

科目编

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:黄山市统战部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

部门:                                                             金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:黄山市统战部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分 黄山市统战部2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计571.61万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计571.61万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各减少59.28万元,减少9.3%,主要原因:因疫情影响,我部接待任务及培训班减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计563.19元,其中:财政拨款收入563.19万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计566.74万元,其中:基本支出544.99万元,占96%;项目支出21.75万元,占4%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计571.61万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计571.61万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少59.28万元,减少9.3%,主要原因:因疫情影响,我部接待任务及培训班减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出566.74万元,占本年支出的99%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少55.74万元,减少8.9%。主要原因:因疫情,我部接待任务及培训班减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出566.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出426.38万元,占75%;社会保障和就业(类)支出94.91万元,占16%卫生健康(类)支出16.22万元,占3.8%住房保障(类)支出29.22万元,占5.2%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为566.74万元,支出决算为566.74万元,完成年初预算的100%。其中: 基本支出544.99万元,占96%;项目支出21.75万元,占4%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务(项)。年初预算为10万元,支出决算为2.5万元,完成年初预算的25%

2.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1.80万元,支出决算为1.80万元,完成年初预算的100%

3. 一般公共服务支出(类)统战事务支出(款)行政运行支出(项)。年初预算为 424.95万元,支出决算为404.63万元,完成年初预算的 95%

4. 一般公共服务支出(类)统战事务支出(款)宗教事务支出(项)。年初预算为10万元,支出决算为3.55万元,完成年初预算的35%

5一般公共服务支出(类)统战事务支出(款)其他统战事务支出(项)。年初预算为 23万元,支出决算为12.05万元,完成年初预算的52%

6. 一般公共服务支出(类)统战事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为1.85万元,支出决算为1.85万元,完成年初预算的100%

7社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为15.21万元,支出决算为36.81万元,完成年初预算的 242%

8社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为26.29万元,支出决算为23.81万元,完成年初预算的 91%

9社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 8.27万元,支出决算为8.27万元,完成年初预算的100%

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为26.02万元。

11卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为17.77万元,支出决算为16.22万元,完成年初预算的91%

12住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为31.08万元,支出决算为29.22万元,完成年初预算的94%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出544.99万元,其中人员经费437.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费支出;公用经费107.25万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

市委统战部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

市统战部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度,黄山市统战部机关运行经费支出107.25万元,比2019年增加31.94万元,增长42%,主要原因一是增加了人员。

(二)政府采购支出情况。

2020年度,黄山市统战部政府采购支出总额0.078万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20201231日,黄山市统战部共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。